Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
Valor Original | 30/04/2018 | R$ 2.045,00 |
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
Liquidação | 0040365 | 11/05/2018 | R$ 2.045,00 |
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
Anulação de Pagamento | 11/05/2018 | - R$ 40,90 | ||||
Pagamento | 11/05/2018 | 1 | 4119 - | 18165 - 0 | R$ 40,90 | |
Retenção de Pagamento | 11/05/2018 | R$ 40,90 | ||||
Pagamento | 11/05/2018 | 1 | 4119 - | 18165 - 0 | R$ 2.004,10 |